企业内部审计项目管理规范操作

企业内部审计项目管理规范操作

陈新环, 著

出版社:中国时代经济出版社

年代:2008

定价:30.0

书籍简介:

本书共分为三十三章,从内部审计项目管理概述、审计项目计划编制、审计实施方案编制等方面涵盖了内部审计业务的主要方面。

书籍目录:

前言

第一章内部审计项目管理概述

第二章内部审计业务工作规范操作之一项目计划编制

第三章内部审计业务工作规范操作之二项目实施方案编制

第四章内部审计业务工作规范操作之三审计证据取证

第五章内部审计业务工作规范操作之四审计工作底稿编制

第六章内部审计业务工作规范操作之五审计报告编审

第七章内部审计业务工作规范操作之六审计项目审理

第八章内部审计业务工作规范操作之七分析性复核

第九章内部审计业务工作规范操作之八重要性与审计风险

第十章内部审计业务工作规范操作之九审计抽样

第十一章内部审计业务工作规范操作之十审计事项评价

第十二章内部审计业务工作规范操作之十一审计处理处罚

第十三章内部审计业务工作规范操作之十二审计项目档案立卷、归档

第十四章内部审计业务工作规范操作之十三审计统计

第十五章内部审计业务工作规范操作之十四审计信息

第十六章内部审计业务工作规范操作之十五审计项目质量控制

第十七章内部审计业务工作规范操作之十六审计责任追究

第十八章内部审计项目规范操作之一财务收支审计

第十九章内部审计项目规范操作之二内部控制审计

第二十章内部审计项目规范操作之三经济责任审计

第二十一章内部审计项目规范操作之四管理和效益审计

第二十二章内部审计项目规范操作之五预算审计

第二十三章内部审计项目规范操作之六合同审计

第二十四章内部审计项目规范操作之七物资采购审计

第二十五章内部审计项目规范操作之八科技经费审计

第二十六章内部审计项目规范操作之九节能减排审计

第二十七章内部审计项目规范操作之十投资计划及风险审计

第二十八章内部审计项目规范操作之十一人力资源审计

第二十九章内部审计项目规范操作之十二涉外项目审计

第三十章内部审计项目规范操作之十三工程建设项目审计

第三十一章内部审计项目规范操作之十四工程建设项目竣工决算审计

第三十二章内部审计项目规范操作之十五舞弊审训

第三十三章内部审计项目规范操作之十六计算机辅助审计

附一:内部审计研究新成果(新观点)

附二:主要参考书目

内容摘要:

  信息时代要求审计项目组成员拥有更好的执业水平和更加丰富的执业经验。这里最核心的就是内部审计人员的专业水平。全书共分为三十三章,从内部审计项目管理概述、审计项目计划编制、审计实施方案编制、审计证据、经济责任审计等方面涵盖了内部审计业务的主要方面。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787802217607
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出版地北京出版单位中国时代经济出版社
版次1版印次1
定价(元)30.0语种简体中文
尺寸26装帧平装
页数印数 5000

书籍信息归属:

企业内部审计项目管理规范操作是中国时代经济出版社于2009.01出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 企业-内部审计-项目管理 的书籍。