出版社:中国金融出版社
年代:2016
定价:40.0
为了帮助审计人员更好把握内部控制审计的重点,提高内部控制审计的质量和效果,人民银行内审司组织编写了《中国人民银行内部控制审计操作手册》。本书共十二章、两个附录,包括单位层面内部控制审计,会计财务、资产管理、采购管理、基本建设、合同管理等经济活动领域内部控制审计,以及经理国库、货币发行、信息技术、保密管理、依法行政等重要业务活动领域内部控制审计,并对内部控制审计案例、调阅清单、询问谈话提纲、调查问卷以及部分内部控制制度进行了整理。
书籍详细信息 | |||
书名 | 中国人民银行内部控制审计操作手册站内查询相似图书 | ||
9787504987358 如需购买下载《中国人民银行内部控制审计操作手册》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国金融出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 40.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 3000 |
中国人民银行内部控制审计操作手册是中国金融出版社于2016.11出版的中图分类号为 F239.65-62 的主题关于 中国人民银行-内部审计-手册 的书籍。