内部控制及其应用

内部控制及其应用

许延明, 著

出版社:知识产权出版社

年代:2013

定价:38.0

书籍简介:

内部控制的实践活动最初是出现在经济组织中。之后逐步在理论上得到总结、发展、丰富和完善。事实上,内部控制的核心理论不仅仅适用于经济组织,也适用于经济组织以外的各种不同形式的组织,如学校、政府机构、事业单位以及其他形式的组织。而在不同的组织中,组织的控制目标不同,组织的形式、特征、文化不同,组织所处的环境不同等,决定了在内部控制的设计方面必须考虑组织的多样化、个性特征,考虑内部控制的适应性,才能有的放矢、有针对性地制定出符合组织自身特点的、有效的内部控制。内部控制是一种管理手段,管理无定法,适合自己的,才是最好的。

作者介绍:

许延明,女,1969年12月生,山东蓬莱人。注册会计师,副教授,东北财经大学会计学硕士。一直从事会计学专业教学与科研工作。出版《基础会计学》等教材四部,发表论文二十余篇。

书籍目录:

第一章 内部控制基本理论

一、为什么需要内部控制

二、我国内部控制制度的制定历程与背景

三、内部控制的定义与目标

四、内部控制的局限性

五、内部控制的要素

六、内部控制的设计原则

第二章 内部控制与反舞弊

一、舞弊的定义与种类

二、舞弊发生的原因

三、舞弊的严重性

四、内部控制与反舞弊

第三章 内部控制在防范企业会计信息舞弊中的应用

一、企业会计信息舞弊问题综述

二、国内外研究综述

三、企业对会计信息的责任及会计信息舞弊的危害

四、我国企业会计信息舞弊问题的严重性及其手段

五、我国企业会计信息舞弊问题剖析

六、我国企业会计信息舞弊问题治理

第四章 内部控制在考试作弊行为控制中的应用

一、考试风气发展趋势

二、考试作弊的原因分析

三、考试作弊行为的控制

四、结论

第五章 内部控制在深圳中型民营企业中的应用

一、深圳中型民营企业发展现状

二、深圳中型民营企业的特点

三、深圳中型民营企业内部控制与流程设计的特点

四、深圳中型民营企业内部控制与流程设计存在的问题

五、深圳中型民营企业内部控制与流程的设计

六、结论

第六章 内部控制在治理权力寻租中的应用

一、权力寻租及其相关定义

二、国内外研究现状

三、权力寻租行为的本质及其危害

四、权力寻租行为的根源

五、权力寻租的防范与治理

参考文献"

内容摘要:

《内部控制及其应用》讲述内部控制的实践活动最初出现在经济组织中,之后逐步在理论上得到总结、发展、丰富和完善。事实上,内部控制的核心理论不仅仅适用于经济组织,也适用于经济组织以外的各种不同形式的组织,如学校、政府机构、事业单位等。而在不同的组织中,组织的控制目标不同,组织的形式、特征、文化不同,组织所处的环境不同等因素,决定了在内部控制的设计方面必须考虑组织的多样化、个性化特征,考虑内部控制的适应性,才能有的放矢、有针对性地制定出符合组织自身特点的、有效的内部控制。内部控制是一种管理手段,管理无定法,适合自己的,才是最好的。

编辑推荐:

《内部控制及其应用》通过实际案例分析了审计工作中关于内部控制的相关问题,内容翔实,通俗易懂而且具有一定的学术价值。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787513021180
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出版地北京出版单位知识产权出版社
版次1版印次1
定价(元)38.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数 180 印数 300

书籍信息归属:

内部控制及其应用是知识产权出版社于2013.6出版的中图分类号为 F270 的主题关于 企业内部管理-研究 的书籍。