中国内部审计操作实务

中国内部审计操作实务

贺志东, 编著

出版社:电子工业出版社

年代:2019

定价:49.8

书籍简介:

全书共 5 篇 14 章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在本书末尾作者还精心汇编了最新中国内部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。

书籍规格:

书籍详细信息
书名中国内部审计操作实务站内查询相似图书
丛书名新法规政策下财会操作实务丛书
9787121372360
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出版地北京出版单位电子工业出版社
版次2版印次1
定价(元)49.8语种简体中文
尺寸26 × 19装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

中国内部审计操作实务是电子工业出版社于2019.9出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计-中国 的书籍。