企业内部审计

企业内部审计

叶陈云, 著

出版社:机械工业出版社

年代:2008

定价:29.0

书籍简介:

本书从介绍我国企业内部控制和自我监督的重要形式——内部审计的基础理论出发,阐述了从事内部审计的工作尺度与组织准备,向读者描述了内部审计工作的六大操作步骤和常用的内部审计技术和方法,并概述了保障内部审计目标实现与提高审计效率的配套措施——内部审计管理及其中的人际关系,最后说明了做好企业内部审计工作应正确理解和把握的几对重要关系,可以为广大读者进一步深入了解怎样才能切实加强企业内部审计监督工作,提高管理效率提供有力的理论支持和实际帮助。

书籍目录:

前言

基本原理简介

第1章掀起盖头揭开面纱

看清公司内部审计的“庐山真面目”

1.1公司内部审计内涵

1.2公司内部审计功能

1.3公司内部审计的变迁

行为规范描述

第2章没有规矩不成方圆

熟悉内部审计的业务规范

2.1内部审计准则的含义与作用

2.2内部审计准则体系的框架结构与特点

2.3内部审计人员的职业道德规范

工作前提概述

第3章兵马未动粮草先行

做好内部审计的组织准备

3.1揭示内在矛盾的必然途径:内部审计机构的设置

3.2指导内部审计的重要机构:审计委员会

3.3执行内部审计工作的主体:内部审计人员

操作步骤展示

第4章环环相扣循序渐进

恪守内部审计的基本流程

4.1规范完整有的放矢:内审流程的概述

4.2千里之行始于足下:内审对象的选择

4.3运筹帷幄事半功倍:内审方案的策划

4.4防微杜渐规避风险:内控评审与测试

4.5充分可靠理直气壮:内审证据的整理

4.6落实成果形成结论:内审报告的提供

4.7复评建议改进管理:后续审计的进行

实践方法介绍

第5章严谨缜密科学高效

掌握内部审计的技术与方法

5.1问题解决与决策

5.2数据收集技术

5.3审计抽样技术

5.4审计工作底稿

5.5计算机审计技术

5.6审计分析程序

第6章内容丰富风格迥异

认识内部审计的主要形式

6.1内部审计的现在进行时:基础形式财务审计

6.2内部审计的一般现在时:其他形式经济责任审计

6.3内部审计的一般将来时:发展形式管理审计

6.4内部审计的将来完成时:未来形式价值增值审计

支持措阐释

第7章效率支撑质量保障

落实内部审计工作与管理

7.1内部审计管理系统

7.2内部审计计划管理

7.3内部审计人事管理

7.4内部审计监督管理

第8章沟通合作化解冲突

处理好内部审计中的人际关系

8.1内部审计人际关系重要性

8.2内部审计人际关系的分析

8.3良好人际关系的形成途径

8.4解决内部审计冲突的办法

关联关系再认识

第9章和谐依存相互促进

正确把握内部审计的几对重要关系

9.1责任与意识:内部审计与管理层的关系

9.2报告与指导:内部审计与治理层之间的关系

9.3局部与整体:内部审计与内部控制的关系

9.4互补与协调:内部审计与社会审计的关系

9.5补充与支持:内部审计与国家审计的关系

9.6制约与合作:内部审计与内部其他部门的关系

参考文献

内容摘要:

  本书从公司内部治理的视角,从介绍我国企业内部控制和自我监督的重要形式内部审计的基础理论出发,在对内部审计进行充分深入调查研究和探讨的基础上,吸收国内外有关内部审计理论与实务的新发展,阐述了从事内部审计的工作尺度与组织准备,描述了内部审计工作的六大操作步骤与常用的内部审计技术和方法,并概述了保障内部审计目标实现与提高审计效率的配套措施内部审计管理及其中的人际关系,最后说明了做好企业内部审计工作应正确理解和把握的几对重要关系。本书语言轻松活泼,兼具科学性和趣味性,有助于公司管理者确立加强公司内部审计、重视内部控制和风险管理的现代企业管理理念,并通过设置最优的内部审计部门和运用先进的审计方法与灵活的技术手段,将这种经营理念转化到不断强化与完善企业的组织改革和全面控制行动之中,以增强公司的核心竞争力,实现公司的可持续发展目标。  公司内部审计是公司进行有效内部管理所必须实施的一种独立、客观的自我监督、自我控制、经营规范保证与服务咨询活动,其根本目的是为公司增加价值并提高经营效果与效率。本书从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍和支持措施闸释等方面比较全面地阐述了企业(公司)内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公司风险管理和内部控制之间的关联关系进行了说明。本书图文并茂、表述生动、语言流畅,适合读者阅读与学习。  本书适用于公司高级管理人员、内部控制人员、审计监督人员以及有志于了解和掌握内部审计前沿知识的非审计专业人士阅读与参考。

书籍规格:

书籍详细信息
书名企业内部审计站内查询相似图书
丛书名企业内部审计与风险控制
9787111250333
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出版地北京出版单位机械工业出版社
版次1版印次1
定价(元)29.0语种简体中文
尺寸26装帧平装
页数 298 印数 6000

书籍信息归属:

企业内部审计是机械工业出版社于2008.10出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 企业-内部审计-研究-中国 的书籍。