内部审计业务知识

内部审计业务知识

邱银河, 主编

出版社:中国财政经济出版社

年代:2020

定价:60.0

书籍简介:

国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。本书为内部审计基础,包括强制性指南、内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务三个部分。本书为内部审计实务,包括管理内部审计职能、审计业务流程、舞弊风险和控制三个部分。本收为内部审计知识要素,包括治理/企业道德、风险管理、组织结构/业务流程和风险、沟通、管理/领导原则、信息技术、会计、全球商业环境八个部分。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787509596494
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出版地北京出版单位中国财政经济出版社
版次1版印次1
定价(元)60.0语种简体中文
尺寸26 × 19装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

内部审计业务知识是中国财政经济出版社于2020.2出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计-资格考试-自学参考资料 的书籍。