企业采购内部控制和内部审计

企业采购内部控制和内部审计

林仁灶, 著

出版社:中国商务出版社

年代:2015

定价:38.0

书籍简介:

本书共五部分,第一部分为序,简略叙述采购管理的概念、意义以及存在的问题,并强调其对企业经营管理的重要性。其余四部分共四章,第一章对企业采购内部控制进行详细阐述,从企业如何开展采购内部控制为出发点,提出一系列方法,如通过会计系统对采购进行控制等;第二章主要讲述采购风险及其防范手段,从采购流程、计划、价格、合同、供应商、付款、其他特殊环节、逆向物流以及采购员道德等方面阐述各种风险的概念、内容以及防范方法;第三章的主要内容是采购内部审计。在本章中,笔者首先对采购内部审计的业务流程进行一般描述,其中着力强调内部审计部门与采购部门的内部协同效应,并对采购内部审计外包进行简单介绍。其次,笔者对采购各个环节如何实施内部审计进行了详细描述,并提出企业引入质量体系内部审核制度的建议;第四章则对采购腐败进行全方位解析,并对采购舞弊审计进行初步探索。

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书籍详细信息
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9787510314155
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出版地北京出版单位中国商务出版社
版次1版印次1
定价(元)38.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数 184 印数 100

书籍信息归属:

企业采购内部控制和内部审计是中国商务出版社于2015.11出版的中图分类号为 F274 的主题关于 企业管理-采购管理-企业内部管理-研究 ,企业管理-采购管理-内部审计-研究 的书籍。