出版社:中国金融出版社
年代:2013
定价:58.0
本书是台湾金融研训院和上海明鸿中小银行培训中心合编的《两岸金融研训丛书》之一。主要内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理整合架构、内部控制制度之建立与执行以及银行各项业务查核实务。
第一篇 内部控制与内部稽核制度
第一章 内部控制的原理原则
第一节 前言
第二节 内部控制的演进
第三节 金融机构的内部控制架构
第二章 内部控制制度之建立与执行
第一节 金融稽核体系
第二节 “法令”遵循主管制度
第三节 内部稽核制度
第四节 自行查核制度
第二篇 金融机构各项业务查核
第三章 出纳业务
第一节 业务介绍
第二节 一般事项之查核
第三节 出纳作业之查核
第四节 库存现金之查核
第五节 待交换票据之查核
第六节 托收票据之查核
第七节 有价证券与保管有价证券之查核
第八节 空白单据之查核
第九节 授信债权凭证之查核
第十节 自动柜员机及金融卡业务之查核
第十一节 案例研讨
第四章 存汇业务
第一节业务介绍
第二节查核方法
第三节 一般事项之查核
第四节 支票存款业务之查核
第五节 存折存款业务之查核
第六节 存单存款业务之查核
第七节 同业存款、综合存款及可转让定期存单业务之查核
第八节 汇兑业务之查核
第九节案例研讨
第五章 授信业务暨逾期放款
第一节授信业务
第二节授信作业
第三节 贷后管理
第四节 逾期放款
第六章 外汇业务
第一节 外汇业务介绍
第二节 外汇业务之风险与应注意事项
第三节 出口外汇业务之查核重点
第四节 进口外汇业务之查核重点
第五节 境外汇兑业务之查核重点
第六节 其他外汇业务之查核重点
第七章 投资业务
第一节 有价证券投资
第二节企业投资
第八章 信托业务
第九章 财富管理业务
第十章 票券及证券业务
第十一章 消费金融业务
第十二章 信息业务
第十三章 衍生性金融商品
《两岸金融研训丛书:银行内部控制与内部稽核》内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理之整合架构、内部控制制度之建立与执行、各项业务查核实务及相关法规与函令,不论对银行业务作业内部控制了解,及作为《建制风险导向内部控制制度》之参考都比较实用。
书籍详细信息 | |||
书名 | 银行内部控制与内部稽核站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 两岸金融研训丛书 | ||
9787504970121 如需购买下载《银行内部控制与内部稽核》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国金融出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 58.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 18 × 25 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 5000 |
银行内部控制与内部稽核是中国金融出版社于2013.6出版的中图分类号为 F830.2 的主题关于 银行监管-研究 ,银行-内部审计-研究 的书籍。