内部控制审计

内部控制审计

池国华, 主编

出版社:高等教育出版社

年代:2019

定价:45.0

书籍简介:

本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,第一章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内部控制审计(内部控制评价)。第六章主要介绍基于注册会计师视角的内部控制审计。本书可作为高等院校审计学专业的本科生和研究生教材,也可作为从事审计工作的专业人员参考书。

书籍规格:

书籍详细信息
书名内部控制审计站内查询相似图书
9787040522488
如需购买下载《内部控制审计》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地北京出版单位高等教育出版社
版次1版印次1
定价(元)45.0语种简体中文
尺寸26 × 19装帧平装
页数印数 3000

书籍信息归属:

内部控制审计是高等教育出版社于2019.9出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计-高等学校-教材 的书籍。