内部控制与审计

内部控制与审计

李平, 祝捷, 侯巧铭, 著

出版社:吉林人民出版社

年代:2014

定价:36.0

书籍简介:

本书与现代内部控制制度和会计审计制度密切结合,在相关论文和科研项目的基础上,实时体现内部控制制度与审计关系研究的成果。通过大量数据,实证,从内部控制角度辨认并解释会计舞弊与审计行为。研究发现,内部控制的要素与企业的组织结构、公司治理等密切相关;公司治理机制同时影响监督机制;内部审计部门也是影响监督的重要因素,内部审计制度本身就是监控要素付诸实践的主要手段。通过研究得出:在本书的研究模型中,内部控制因素如公司治理,以及内部控制制度的完备性和公司的经营状况是影响企业财务舞弊和审计的重要因素。因此,本书从实证上验证了通过建立内部控制制度解决财务舞弊审计失败思路的正确性和可行性。

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书籍详细信息
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9787206113628
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出版地长春出版单位吉林人民出版社
版次1版印次1
定价(元)36.0语种简体中文
尺寸21 × 15装帧平装
页数 330 印数 1000

书籍信息归属:

内部控制与审计是吉林人民出版社于2014.12出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 企业-内部审计-研究 的书籍。