企业内部控制审计

企业内部控制审计

盛永志, 主编

出版社:清华大学出版社

年代:2017

定价:39.0

书籍简介:

在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业注册会计师应予遵循的审计准则与职业道德规范。解析企业内部控制审计目标构造、计划编制、证据搜集、底稿编制、重要性与审计风险应用,对整合审计内涵及基于整合审计模式的内部控制审计流程进行说明。详尽说明业务层面内部控制的了解、审计测试过程,并指出如何利用报表审计结果。

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9787302470311
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出版地北京出版单位清华大学出版社
版次2版印次1
定价(元)39.0语种简体中文
尺寸26 × 19装帧平装
页数印数 2000

书籍信息归属:

企业内部控制审计是清华大学出版社于2017.出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 企业-内部审计-高等学校-教材 的书籍。