出版社:立信会计出版社
年代:2015
定价:76.0
本书内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程,其目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效果和效率,促进企业实现发展战略。本书根据企业内部控制规范组织专家组编写,并根据前版本修订再版,能帮助各上市公司和相关大中型企业能更快、更好地领悟企业内部控制配套指引的全部内容并加以应用。
书籍详细信息 | |||
书名 | 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解站内查询相似图书 | ||
9787542945723 如需购买下载《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 上海 | 出版单位 | 立信会计出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 76.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 8000 |
企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解是立信会计出版社于2015.3出版的中图分类号为 F279.23-65 的主题关于 企业内部管理-规范-中国 的书籍。
企业内部控制编审委员会, 编
企业内部控制编审委员会, 编
企业内部控制编审委员会, 编
企业内部控制编审委员会, 编
企业内部控制编审委员会, 编
企业内部控制编审委员会, 编
中华人民共和国财政部, 中国证券监督管理委员会, 中华人民共和国审计署, 中国银行业监督管理委员会, 中国保...
财政部, 证监会, 审计署, 银保监会, 制定
财政部, 证监委, 审计署, 银监委, 保监委, 制定