媒体监督、内部控制与审计意见研究

媒体监督、内部控制与审计意见研究

张丽达, 著

出版社:中国财政经济出版社

年代:2020

定价:50.0

书籍简介:

本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的“黑匣子”,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上,选取最新的上市公司相关案例对上述问题进行分析,更加印证了媒体监督治理作用的发挥。

书籍规格:

书籍详细信息
书名媒体监督、内部控制与审计意见研究站内查询相似图书
9787509598191
如需购买下载《媒体监督、内部控制与审计意见研究》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地北京出版单位中国财政经济出版社
版次1版印次1
定价(元)50.0语种简体中文
尺寸24 × 18装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

媒体监督、内部控制与审计意见研究是中国财政经济出版社于2020.6出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 传播媒介-监督管理-企业-内部审计-研究 的书籍。