内部审计

内部审计

陈金翠, 编著

出版社:人民邮电出版社

年代:2016

定价:42.0

书籍简介:

全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、 人力资源管理控制的内部审计。

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书籍详细信息
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9787115441843
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出版地北京出版单位人民邮电出版社
版次1版印次1
定价(元)42.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数 90 印数 3000

书籍信息归属:

内部审计是人民邮电出版社于2017.2出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计-研究 的书籍。