中国上市公司持续经营审计意见的动因及决策作用

本书主要运用实证研究方法,在回顾了美国和我国持续经营审计意见及相关准则发展历程的基础上,针对我国上市...

2012.1

内部控制实证研究

本书重点研究审计视角的企业内部控制,以委托代理理论为基础的内部控制和内部控制失败与舞弊,既可以作为完...

2006.06