高等学校企业内部审计工作底稿范例

本书内容包括综合类、流动资产类、长期投资工作、固定资产工作、无形资产及其他资产工作、流动负债类工作等...

2006.09

国际注册内部审计师资格考试辅导

本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实...

2006.05

现代企业内部会计控制

本书对现代企业内部会计控制的目的、方法等作了系统的阐述。

2006.09

会计准则与内部控制设计研究

本书研究中期财务报告准则价值相关性和有用性,季度财务报告盈利预测有用性,会计准则国际协调程度评价以及...

2006.12

内部控制体系设计与审计实务

本书介绍了内部控制的理论、体系设计、审计及案例。

2006.09

受托责任与内部审计

本书为学生选修课教材,该书主要探讨了在当今体制改革的环境下,如何处理好受托责任与内部审计的问题。

2006.05

内部控制国际比较研究

本书论述了美国、英国、欧盟、加拿大等国的内部控制的国际比较。

2006.02

现代企业内部审计精要

本书由长期从事内部审计工作和研究的资深内部审计专家、企业高管和知名教授主笔。全书分八章论述现代企业内...

2006.01