企业内部控制审计

本书是依据《企业内部控制审计指引》和注册会计师审计准则相关规定,并充分借鉴企业内部控制审计领域现有研...

2011.

企业内部控制审计政策解读与操作指引

本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价...

2011.1

内部会计控制标准体系

本书为作者在中国运载火箭技术研究院进行企业内部会计控制体系的过程中进行理论研究和实务探索的一个总结。

2011.5

企业内部控制审计目标实现机制研究

本书是对我国内部控制审计目标实现机制的系统性研究。在综述国内外相关研究的基础上,以受托经济责任理论、...

2011.4

会计与控制评论

本书以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制...

2011.6

会计与控制评论

作为内部控制专业文集,《会计与控制评论》第2辑延续第一辑的原则,将以”立足本土,面向世界,打造团队,树...

2011.12

基于效率理论与模型的企业内部管理审计研究 

本书主要介绍焦点解决模式的概念、发展简史及焦点解决模式与后现代思维、焦点解决模式的其他议题、焦点解决...

2011.12

内部审计若干问题研究

中国物资出版社即将出版的《内部审计若干问题研究》一书探讨在有中国特色社会主义市场经济环境下,内部审计...

2011.5

现代企业内部审计精要

本书有全新的内部审计理念,正确区分开了内部审计与政府审计、社会审计,并较好地处理了我国实际与国际接轨...

2011.5

内部会计控制岗位实用技能与技巧

本书共分为9章,依次讲述了内部会计控制基本理论、会计基础工作的内部会计控制以及货币资金、实务资产、日...

2014.4