公司内部审计是进行公司有效内部管理所必须实施的一种独立、客观的自我监督、自我控制、经营规范保证与服务...
2013.3
本书是“ 钱多多财会手册”系列图书之一。本书主要内容包括:企业监控之本:内部控制与内部审计、内部控制系...
2013.10
本书内容共11章,包括财会人员要了解的审计基础、风险控制与应对、内部控制与风险评估、销售循环的审计关键...
2013.11
本书在借鉴现有审计学理论的研究成果的基础上,将从内部控制审计制度的变迁、对委托代理过程的监督、内部控...
2013.10
本书对有关内部控制评价的基础理论和实务操作进行了全面、具体的阐述。在上篇“基础理论”部分,本书介绍了内...
2013.8
本书是会计电算化、会计与审计等专业的核心课程,是专业的拓展课程,是一门综合性很强的专业课。课程任务是...
2013.3
内部审计是组织内部控制的重要组成部分,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制...
2013.11
顺应国际会计准则改革趋势,促进我国企业会计准则与国际会计准则的融合与发展,探讨金融危机中凸现的新会计...
2013.11
全书分3篇共9章,包括内部审计基本理论与方法、内部审计实践、内部审计报告撰写3个部分,以内部审计理论与...
2013.12
本书依托于中国内部审计协会和南京审计学院内部审计协会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计...
2013.12