内部审计理论与实务

本书主要介绍内部审计理论和相关实务,内容是根据最新颁布的内部审计准则而编制,而且有从事内部审计实务的...

2017.

内部审计

全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计...

2017.2

风险控制视角下的内部审计职能拓展研究

国家自然科学基金项目《企业集团风险管控与公司价值研究——基于中国上市公司及其控股企业集团层面的研究》(...

2016.4

中国上市公司内部审计运行效果研究

本书在对内部审计的作用机理进行理论分析的基础上,采用跨年度大样本数据对内部审计的替代效应和代理成本效...

2016.6

内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究

本书在受托责任理论、委托代理理论、交易成本理论和公司治理理论的基础上,构建了内部审计在公司治理中发挥...

2016.3

企业内部控制审计研究

在上述主要研究和创新的基础上,本文从管理学理论中关于价值链管理的角度,结合内部控制的五大目标,提出了...

2016.9

内部审计工作法

本书由著名的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备...

2017.1

内部审计

本书介绍内部审计的基本含义、内容、相关概念、历史演变及发展,以及开展单位内部审计的意义;介绍相应的财...

2017.2

内部审计良好实务研究

本书梳理和归纳了内部审计确认职能和咨询职能的相关理论和变迁,比较和总结了现有国际上有关内部审计良好实...

2016.12

CIA考试指南

Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。2013年开始调...

2016.8