本丛书内容简介:国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的...
2014.5
本书据财政部“内部会计控制的一系列规定”,收录了数十个针对会计工作中出现的正、反面案例进行分析。
2004.05
本书研究如何使各个单位按照政府意图构建合适的内部会计控制并提供具体的实施指导。
2004.05
本书共分九章,从内部控制的内容,货币、实物、工程项目、对外投资、采购付款、销售收款、筹资、成本费用、...
2007.01
本书介绍内部审计的基本理论与操作实务。
2005.01
本书内容为内部会计控制概述、采购与付款内部会计控制等。
2008.05
《农村合作金融内部审计操作流程》一书,是一本理论与实践有机结合的内部审计工具书,可作为农村合作金融内...
2008.08
公司内部审计是进行公司有效内部管理所必须实施的一种独立、客观的自我监督、自我控制、经营规范保证与服务...
2013.3
本书从介绍我国企业内部控制和自我监督的重要形式——内部审计的基础理论出发,阐述了从事内部审计的工作尺度...
2008.10
本书根据中国内部审计协会制订的《内部审计具体准则第9号——内部审计质量控制》、中国银行业监督管理委员会...
2007.11