索亚内部审计

本书论述了内部审计的最新实务、特别是针对20世纪未21世纪初的公司造假丑闻。

2005.06

内审人员进阶之道

主要偏重于内审的实际执行,重在实操,从审计基础知识、实务操作两方面入手,详细介绍了实务操作的总体思路...

2018.3

营销审计

本书在借鉴国外学者对营销审计的理论和实践研究成果的基础上,结合我国的实际,有创建地构建了一套完整的营...

2008.

增值

本书通过集合国内知名企业的审计总监经验,精选46个业界经典素材,整理编辑而成。每个案例包括:案例评级、...

2018.1

内部审计学

为了顺应我国转型经济发展背景及趋势,充分满足管理者提高管理水平和内部控制的客观需求,新版《内部审计学...

2017.11

企业内部控制审计

在介绍内部控制理论与审计基本理论框架基础上,阐述作为内部审计依据的企业内部控制规范体系,以及作为执业...

2017.

成为明日胜任的内部审计师

本书主要取材于2012年张庆龙教授负责的中国内部审计协会课题《中国企业内部审计人员职业胜任能力框架设计研...

2014.3

内部会计控制标准体系

本书为作者在中国运载火箭技术研究院进行企业内部会计控制体系的过程中进行理论研究和实务探索的一个总结。

2011.5

企业内部审计绩效研究

本书结合内部审计职能定位的发展变化,对内部审计绩效的影响因素与评价体系展开了系统的研究。同时,本书建...

2009.05

国际注册内部审计师资格考试辅导

本书针对国际注册内部审计师考试所写的辅导书。全书共分三大部分:内部审计在治理、风险和控制中的作用、实...

2006.05