内部审计实务

本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考...

2017.3

中国上市公司内部审计运行效果研究

本书在对内部审计的作用机理进行理论分析的基础上,采用跨年度大样本数据对内部审计的替代效应和代理成本效...

2016.6

内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究

本书在受托责任理论、委托代理理论、交易成本理论和公司治理理论的基础上,构建了内部审计在公司治理中发挥...

2016.3

内部控制与审计

本书与现代内部控制制度和会计审计制度密切结合,在相关论文和科研项目的基础上,实时体现内部控制制度与审...

2014.12

内部控制

本书包括内部控制的核心定义及五个要素。从五个要素出发评估内部控制系统有效性,书中强调了在设计、实施、...

2014.8

最新内部审计准则解读与案例分析

内部审计是组织内部控制的重要组成部分,它通过运用系统、规范的方法,审查和评价组织的业务活动、内部控制...

2013.11

会计与控制评论

本书以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制...

2011.6

内控管理体系建设——拓荒者

本书从管理之魂、管理之门、管理之堂三方面论述了内控管理体系的相关内容,从方法和思路上对我国企业内控管...

2010.7

《内部审计具体准则》解读与实际应用

本书是面对近年来出台的27个《内部审计具体准则》进行的讲解与应用。

2008.12

内部控制与财务报告可靠性

本书共分三篇13章内容,即:内部控制的理论综述;保证财务报告可靠性的内部控制规范实务;完善内部控制,为...

2008.06