销售与收款业务控制原理与应用

本书根据我国财政部出台的内部会计控制规范而编写,对企业内部会计控制原理进行了条分缕析的剖析阐述。

2007.08

企业内部会计控制原理与应用

本书根据我国财政部出台的内部会计控制规范,对企业内部会计控制原理进行了条分缕析的剖析与阐述。

2007.08

货币资金控制原理与应用

本书根据我国财政部出台的内部会计控制规范,对企业内部会计控制原理进行了条分缕析的剖析与阐述。

2007.08

会计信息化下企业内部审计分析研究

会计的信息化发展给企业的经营模式和组织方式都带了了巨大的变化,不仅改变了会计工作的方式、会计信息的利...

2018.4

受托责任与内部审计

本书为学生选修课教材,该书主要探讨了在当今体制改革的环境下,如何处理好受托责任与内部审计的问题。

2006.05

企业财务管理创新与现代内部审计研究

本学术专著讲述了在网络普及的今天,财务人和审计人员将面对怎样的环境变化、组织与模式变革,需要进行怎样...

2019.5

企业内部控制审计研究

在上述主要研究和创新的基础上,本文从管理学理论中关于价值链管理的角度,结合内部控制的五大目标,提出了...

2016.9

国有建设单位内部会计控制

本书是围绕以城市基础设施建设为重点的国有建设单位角度出发,着重以货币资金控制、工程项目控制、对外投资...

2009.04

内部审计基础

《内部审计基础》一册分为内部审计基本知识、独立性与客观性、胜任能力及应有的职业审慎、质量保证与改进程...

2020.11

内部审计知识要素

随着全球经济发展速度的放缓以及经贸冲突的升级,全球化进程面临严峻的考验的同时,内部审计职业也被赋予了...

2020.11