现代企业内部审计信息化体系建设研究

本书结构分为理论篇与实践篇,在理论篇中详细介绍了企业财务管理概念、目标、职能、内容、环境和体制,提及...

2019.6

现代内部审计学

本书从国际经济环境变化、科学技术发展和公司治理体制与机制的完善等大背景下,论述和解析信息安全审计、风...

2019.6

企业内部审计实务

本教材打破传统的教材体系模式,设立三个模块,侧重审计的实务、更好地掌握审计的方法与技巧。全书共分3个...

2019.8

银行内部审计理论与实务

本书总结内部审计发展的先进理念,结合主要业务和热点业务,为银行内部审计从业者梳理出一套可以指导实际工...

2019.4

银行内部审计实务与案例

本书是“银行业内部审计丛书”的组成部分。借鉴了各家银行多年来积累的内部审计经验和智慧,对银行内部审计实...

2019.4

双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究

企业内外部环境的变化,导致企业受托责任关系日益复杂化,内部审计作为组织内部专业的管理控制机制,被赋予...

2018.11

企业财务管理创新与现代内部审计研究

本书讲述了在网络普及的今天,财务人和审计人员将面对怎样的环境变化、组织与模式变革,需要进行怎样的能力...

2018.10

公司内部审计

公司内部审计是进行公司有效内部管理所必须实施的一种独立、客观的自我监督、自我控制、经营规范保证与服务...

2018.9

企业内部会计控制实务

本书所面向的对象主要是五年制高职的会计类、财经类专业的学生。其主要内容是从中小企业内部控制与实务的现...

2018.

制度审计

本书首先对内部控制审计的相关概念进行了界定和辨析,从资本市场监管发展的角度对内部控制监管的逻辑进行分...

2018.8