本书立足于中国太平洋保险集团内部审计的实践,介绍了太保集团内部审计多次嬗变过程中的实践做法和理论思考...
2013.12
本书为论文集,内容涉及国内外内部控制理论与实践的特殊问题,包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、...
2013.11
本书基于核心竞争力视角对企业内部会计控制进行了系统分析和评价研究。揭示了企业核心竞争力与企业内部会计...
2013.9
本书以权力控制、信息控制的分析框架为基础,研究了企业控制权分享机制下的审计委员会的性质和作用,从理论...
2014.8
本书以现代审计为范围,对内部审计、注册会计师审计以及它们与内部控制之间的关系等诸多问题,从理论到实践...
2013.9
本书通过对50家国有企业约167个优秀典型案例材料。具体分析了我国国有企业内部审计的法律、政策环境;我国...
2013.5
本书介绍内部审计的基本含义、内容、相关概念、历史演变及发展,以及开展单位内部审计的意义;介绍相应的财...
2013.6
本书从审计思想出发,给出审计评价系统研究的基本理论和一般方法,分析审计体系运筹与控制的内涵、外延及一...
2013.4
本书充分考虑入门级会计人员的特点和实际需求,体现了“即学即用”的理念,概念和理论性的内容点到为止,对实...
2013.
本书重点探讨了内部审计对于企业风险管理、内部控制的重要性与作用。本书具有较高的理论与实践价值,适合公...
2012.