本书从企业管理,企业战略实现的视角对企业内部会计控制系统进行了研究和阐释。
2004.
本书的内容就审计业务中信息技术、经营、计划、效率性审计、财务审计、合理性审计进行了详细介绍,就经营目...
2003.06
本书的内容是在去年出版的基础上进行了部分调整,着重讲述了内部审计的管理控制,业绩评估,组织结构,风险...
本书的内容就解决问题及评价审计证据,数据的收集抽样及数量方法和审计实务标准等方面的知识进行了介绍,就...