本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计...
2011.12
本书以通俗易懂的方式阐述内部审计的深刻理论,求新,求实,求易,适合企事业单位管理者和相关从业者。
2007.04
本书针对目前国内各行各业的内部审计业务实际情况,进行了有力的分析讲解,同时配有不同行业内部审计工作最...
2005.04
本书依据最新的内部审计准则、内部控制体系、企业会计准则、企业财务通则等法规编写而成,主要从内部审计的...
2016.6
本书介绍了企业内部审计的实务。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,...
2019.7
本书作者是一位律师、作家、会计师和内部审计师。他曾在美国审计总署担任内部审计总监,而且是内部审计师协...
2014.7
本书阐述税收改革的政策规定,审计工作的规定要求等。
2006.
本书采用业务流程控制的思路,围绕财政部内部会计控制规范的要求,尽可能结合企业现实讲述企业内部会计控制...
2006.06
本书汇集了近年来国家及审计署、中国内部审计协会、财政部、水利部等部委、行业颁布的有关财经、审计法律、...
2004.04
书稿规范集团公司内部审计业务流程,提高广大内审人员的专业素质和技能水平,以便更好地开展内部审计工作,...
2014.5