企业内部控制审计工作底稿编制指南

本书内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计...

2011.12

企业内部审计指南

本书以通俗易懂的方式阐述内部审计的深刻理论,求新,求实,求易,适合企事业单位管理者和相关从业者。

2007.04

内部审计实务管理手册

本书针对目前国内各行各业的内部审计业务实际情况,进行了有力的分析讲解,同时配有不同行业内部审计工作最...

2005.04

企业内部审计全流程指南

本书依据最新的内部审计准则、内部控制体系、企业会计准则、企业财务通则等法规编写而成,主要从内部审计的...

2016.6

企业内部审计实务操作指南

本书介绍了企业内部审计的实务。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用系统、规范的方法,...

2019.7

索耶内部审计师指南

本书作者是一位律师、作家、会计师和内部审计师。他曾在美国审计总署担任内部审计总监,而且是内部审计师协...

2014.7

最新税收改革与内部审计实用手册

本书阐述税收改革的政策规定,审计工作的规定要求等。

2006.

内部会计控制操作手册

本书采用业务流程控制的思路,围绕财政部内部会计控制规范的要求,尽可能结合企业现实讲述企业内部会计控制...

2006.06

黄河水利委员会内部审计实用手册

本书汇集了近年来国家及审计署、中国内部审计协会、财政部、水利部等部委、行业颁布的有关财经、审计法律、...

2004.04

内部审计工作手册

书稿规范集团公司内部审计业务流程,提高广大内审人员的专业素质和技能水平,以便更好地开展内部审计工作,...

2014.5