行政事业单位内部控制体系建设

行政事业单位内部控制(以下统称“内控”)项目实施方法、项目管理、应用模板,是内控建设服务机构基于以客户...

2019.3

行政事业单位内部控制与风险管理

内部控制是行政事业单位保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机...

2019.6

内部审计与高校治理

本书针对内部审计对高校治理和风险防范的作用机制展开,立足新形势下内部审计面临的新环境、新要求,深入探...

2019.12

法治视角下行政事业单位内部控制研究

本书采用文献研究、实证调研等方法,并结合作者自身工作实践对行政事业单位内部控制的法治意义、规范体系、...

2019.7

科技强审背景下高校内部审计效率提升研究

本专著简要介绍了高校内部审计治理功能实现的理论知识,概述了高校内部审计工作的基本情况;分析高校内部控...

2019.9

领导干部自然资源资产离任(任中)大数据审计研究

本书是内蒙古自治区审计厅负责的2018至2019年度审计署重点科研课题——《领导干部自然资源资产离任(任中)审...

2019.12

行政事业单位常见审计问题及案例

本书针对行政事业单位容易发生的常见问题及表现形式,结合审计和财务检查实际工作中,选取了涉及财政局、医...

2019.12

行政事业单位内部控制构建与研究

本书对内部控制内涵及演变进行了分析,对行政事业单位内部控制的定义、目标和原则进行了阐述,并对行政事业...

2019.11

教科文卫审计实践探索与案例选编

本书是教科文卫审计司在组织全国审计系统教科文卫政策落实、总结交流教科文卫审计实践的基础上,对各地各部...

2019.8

医院内部审计与管理研究

《医院内部审计与管理研究》 一书从医院内部审计的基本理论知识入手,详细解读医院内部审计方法的选用和医...

2019.7