行政事业单位内部控制标准化设计与应用

我国行政事业单位具有鲜明的特点,因此应结合行政事业单位自身的特点,基于其特点和风险来对业务流程等进行...

2020.7

自然资源资产审计问题研究

本书系统地梳理了我国自然资源资产审计的研究成果及试点情况,总结了自然资源资产审计的经验与教训,基于福...

2020.1

高校财务管理与内部审计相关问题研究

随着高校经费来源的多元化和高校经济活动的多样化,内部审计在高校财务管理中的作用也日显重要。本书的研究...

2020.7

高校内部审计的创新与实践研究

随着我国市场经济体制的不断完善、现代管理体制日趋成熟的背景,我国各高校无论在经济规模上还是在基础设施...

2020.6

行政事业单位内部控制的制度逻辑与实施机制研究

本专著系统阐述行政事业单位内部控制的制度基础、制度逻辑和制度特征,并在理论分析与实证分析的基础上,构...

2020.9

领导干部自然资源资产离任审计的理论与实践问题研究

本书通过梳理有关领导干部自然资源资产离任审计的政策起源与发展,构建领导干部自然资源资产离任审计理论分...

2020.8

公立医院的内部控制与审计

本书主要介绍了在当前新会计制度下,医院内部财务管理人员及会计工作人员,如何结合新会计制度,科学合理构...

2020.5

自然资源资产离任审计政策后果研究

十八大以来,党和国家将生态文明建设上升到前所未有的战略高度。社会各界从不同角度、不同层次探寻解决之道...

2020.6

医院纪检、监察、审计理论与实务

本书分为理论篇和实务篇两部分。理论部分主要聚焦医院纪检监督保障的执行、医院巡查与行风建设的措施与现状...

2020.8

行政事业内部控制与风险管理

我国行政事业单位承担着管理社会经济发展的神圣职责,行政事业单位内部控制作为行政事业单位管理的重要组成...

2020.


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