全书共包括9部分内容,分别为:内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计...
2017.2
国家自然科学基金项目《企业集团风险管控与公司价值研究——基于中国上市公司及其控股企业集团层面的研究》(...
2016.4
本书梳理和归纳了内部审计确认职能和咨询职能的相关理论和变迁,比较和总结了现有国际上有关内部审计良好实...
2016.12
本书按照模块-项目-任务的层次来编排,由内部审计基础知识认知、内部审计程序与方法、内部审计实务、内部审...
2016.6
本书介绍了内部审计的相关理论,研究了内部审计与公司治理的关系,以及内部审计发挥作用的机制与效果,并进...
2016.8