基于风险管理的内部控制审计流程·审计实务·审计模板

本书以我国《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据,结合中天恒管理咨询公司、中天恒会计师事务所最新...

2012.12

企业内部控制审计政策解读与操作指引

本书为内部控制审计指引的政策解读与实务操作指南,内容包括计划审计工作、实施审计工作、内部控制缺陷评价...

2011.1

企业集团内部审计理论与案例分析

本书简要阐述了企业集团内部审计基本理论、方法和手段,并进行了理论与市政方面的案例分析。

2010.4

会计控制最佳实务

本书是美国控制领域专家斯蒂文·M·希瑞格所著《Accounting Control Best Practicesl second edition》的中文...

2009.12

企业内部审计绩效研究

本书结合内部审计职能定位的发展变化,对内部审计绩效的影响因素与评价体系展开了系统的研究。同时,本书建...

2009.05

企业内部审计论

本书从管理学视角阐述企业内部审计。

2005.02

内部会计控制与会计信息质量研究

本书研究了内部会计制度和会计信息质量的基本理论及相关关系,对内部控制相关联的企业集团,独立董事有关问...

2004.03

企业内部控制审计目标实现机制研究

本书是对我国内部控制审计目标实现机制的系统性研究。在综述国内外相关研究的基础上,以受托经济责任理论、...

2011.4

集团内部审计独立与整合

本书以A集团公司为研究个案,探讨其内部审计的独立与审计资源整合过程。历史上,该企业名义上设置了内部审...

2020.7

内部控制与审计

本书与现代内部控制制度和会计审计制度密切结合,在相关论文和科研项目的基础上,实时体现内部控制制度与审...

2014.12