中国上市公司内部监督模式研究

本文围绕“中国上市公司内部监督模式的合理选择”这一命题,遵循“理论分析→实证检验→政策建议”的逻辑思路,在...

2015.11

我国上市公司内部控制重大缺陷修正研究

本研究的理论意义在于充实我国关于内部控制缺陷修正的理论和实证研究、完善内部控制缺陷的实证研究方法。本...

2020.4

法律视角下的公司内部控制

在公司运行发展过程中,需要做好内部控制,从而保证公司各项工作有条不紊的进行。本书首先分析公司内部控制...

2017.10

上市公司内部控制监管效果研究

我国自2006年沪深交易所发布《上市公司内部控制指引》,以及2008年财政部等五部委颁布《企业内部控制基本规...

2016.8

上市公司内部控制的影响因素与经济后果研究

本书系吉林省社科规划办项目图书系列之一。本书从上市公司内部控制的影响因素和经济后果两大方面展开系列研...

2016.7

终极控制人对上市公司内部控制有效性的影响

本书首先构建了内部控制有效性综合评价体系。其次,运用描述性统计、行业排序、地区比较、样本分组比较等方...

2014.12

内部控制信息披露管制研究

本书在回顾和整理现有文献的基础上,以我国内部控制信息披露规范的制度改革为背景,以内部控制信息披露管制...

2016.12

内部控制执行机制研究

本书以制度经济学作为理论基础构建了内部控制执行机制的分析框架,将内部控制执行机制划分为自我执行机制和...

2011.12

中小板上市公司内部控制研究

随着市场变化的复杂性和不确定性增强,各类组织必须通过改善组织的内部管理,建立和完善以风险为导向的内部...

2013.10

企业内部控制研究

国家自然科学基金重点项目,关于企业内部控制的数据调查和分析。主要是基于中国情境的企业内部控制有效性研...

2015.10