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北京兆泰投资顾问有限公司, 编
出版社:西苑出版社
年代:2014
定价:75.0
《内部审计实务》主要介绍的知识主题包括管理内部审计职能(战略职能、运营角色、制定风险导向内部审计计划等);管理单项审计业务(建立业务目标/标准、确定业务范围、识别关键风险和控制并进行详细的风险评估、编制工作方案和建立高效的审计人员日程表、业务督导、沟通结果等);舞弊风险和控制(在业务计划阶段要识别与业务领域相关的常见舞弊类型、在实施过程中需要判断对舞弊风险是否进行特别考虑、确定可疑的舞弊是否应受调查、运用测试、讯问/调查技术等)。
内部审计实务是西苑出版社于2014.7出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计 的书籍。
周庆西, 主编
张连华, 主编
温州市内审协会, 编著
中国内部审计协会, 编
张庆龙, 主编
张红英, 主编
鲍国明, 刘力云, 主编
王兵, 著