出版社:中国财政经济出版社
年代:2017
定价:30.0
本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在最短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。本书稿的主要内容有:管理内部审计职能、内部审计的战略角色、内部审计的运行功能、内部审计业务类型、典型模拟试题、审计业务流程、审计实施阶段、审计报告阶段、审计跟踪阶段、舞弊风险和控制、舞弊调查程序、舞弊调查技术、典型模拟试题等。第一章:介绍内部审计的战略职能,包括部门管理、制定年度计划和具体的业务类型。第二章:介绍内部审计程序,侧重对审计过程的理解。第三章:介绍舞弊的知识要点及舞弊调查程序。
书籍详细信息 | |||
书名 | 内部审计实务站内查询相似图书 | ||
丛书名 | 国际注册内部审计师CIA考试应试指南 | ||
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出版地 | 北京 | 出版单位 | 中国财政经济出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 30.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 25 × 17 | 装帧 | 平装 |
页数 | 133 | 印数 | 1000 |
内部审计实务是中国财政经济出版社于2017.3出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计-资格考试-自学参考资料 的书籍。