中小企业内部审计问题及策略
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中小企业内部审计问题及策略

陶燕, 著

出版社:辽宁大学出版社

年代:2018

定价:45.0

书籍简介:

随着我国经济的发展,内部审计作为现代企业制度中公司治理的重要组成部分,是管理的一个职能部门。目前我国的内部审计发展比较完善的组织主要是在行政事业单位、国有企业和大型的民营企业中,而在国民经济中占重要地位的中小企业,由于受到自身的资源、能力、认识水平的限制,内部审计还处于初级阶段,还有很大的发展空间。本书以中小企业内部审计问题为研究对象,对其进行探究,从而找到完善中小企业审计制度的解决方案。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787561092293
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出版地沈阳出版单位辽宁大学出版社
版次1版印次1
定价(元)45.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

中小企业内部审计问题及策略是辽宁大学出版社于2018.4出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 中小企业-内部审计-研究-中国 的书籍。