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谭丽丽, 等编著
出版社:机械工业出版社
年代:2016
定价:68.0
本书由著名的八家企业的内部审计部长,根据实际工作经验编写而成。书中不仅介绍了开展内部审计工作必须具备的理念和视野,还介绍了通过营造内部设计环境、编制审计计划、反舞弊审计、大数据运用、审计报告的撰写和沟通,以及团队建设为企业创造价值的途径和方法。书中有大量真实内审案例(已经隐去相关企业的商业秘密),不仅在理论和实务之间架起互动的桥梁,更希望在高管层、非审计领域和内部审计之间架起互动的桥梁。
内部审计工作法是机械工业出版社于2017.1出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计 的书籍。
《内部审计工作手册》编委会, 编
刘永, 梁伟玲, 编著
中国注册会计师协会, 编
张红英, 主编
鲍国明, 刘力云, 主编
王宝庆, 著
孙铁强, 编著
(美) 贝利, (美) 格拉姆林, (美) 拉姆蒂, 著