出版社:东北财经大学出版社
年代:2013
定价:30.0
本书为论文集,内容涉及国内外内部控制理论与实践的特殊问题,包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、非营利组织内部控制、小企业内部控制等。
Lessons from the Financial Crises:Corporate Governance and Inertia 0f Management
Expectations of Internal Control Reporting in Japan
我国行政事业单位内部控制制度特征研究
内部控制、股权集中度与投资者关系管理——来自A股上市公司投资者关系调查的证据
上市公司财务柔性对非效率投资影响的实证研究
特许权价值、公司治理和银行稳健性——来自中国上市银行的经验证据
审计师声誉的概念界定与因素量表开发
全面风险管理、财务困境与企业业绩——基于中央上市企业的实证研究
“BBB明智捐款联盟”的评价标准体系
引入内部控制的出版企业业绩评价体系研究——基于出版传媒上市公司的实证检验
《会计与控制评论(第3辑)》为论文集,收入了《内部控制、股权集中度与投资者关系管理——来自A股上市公司投资者关系调查的证据》《特许权价值、公司治理和银行稳健性——来自中国上市银行的经验证据》《全面风险管理、财务困境与企业业绩——基于中央上市企业的实证研究》等论文。内容涉及国内外内部控制理论与实践的特殊问题,包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、非营利组织内部控制、小企业内部控制等。