内部会计控制岗位实用技能与技巧
内部会计控制岗位实用技能与技巧封面图

内部会计控制岗位实用技能与技巧

常洪瑜, 饶婧珏, 著

出版社:中国时代经济出版社

年代:2011

定价:38.0

书籍简介:

本书共分为9章,依次讲述了内部会计控制基本理论、会计基础工作的内部会计控制以及货币资金、实务资产、日常经营业务、筹资活动、投资活动、非日常业务等的内部会计控制方法。同时,书中配有大量的案例分析,必要的图表解析与内控要点提示,让本书更具有可读性。

书籍目录:

第1章 夯实基础,轻松入门——内部会计控制基本理论

1.1 明确概念——内部会计控制的含义

1.2 没有规矩,不成方圆——制度设计的原则和目标

1.3 全局掌握,总体了解——内部会计控制的主要内容

1.4 来有影,去有踪——内部会计控制的原理与方法

1.5 尺有所短,寸有所长——内部会计控制的功能与局限

第2章 地基稳固,楼才盖得高——会计基础工作的内部会计控制

2.1 目标坚定,方法易学——会计基础工作内部控制的目标和方法

2.2 “先知三日,富贵十年”——会计基础工作内部控制制度的制定

2.3 前车之鉴——相关案例

第3章 管好腰包,尤为重要——企业货币资金的内部会计控制

3.1 抓重点——货币资金内部控制制度基本要素

3.2 揣在企业兜里的钱——现金内部会计控制的方法

3.3 暂借银行的口袋用一下——银行存款内部会计控制的方法

3.4 除却巫山不是云——其他货币资金的内部会计控制

3.5 各种条条也是钱——票据和印章管理的内部会计控制

3.6 前车之鉴——货币资金内部会计控制的相关案例介绍

第4章 抓住实实在在的企业资产——实物资产的内部会计控制

4.1 管好存货,提高效益——存货的内部会计控制

4.2 管理好生钱的工具——固定资产的内部会计控制

4.3 前车之鉴——固定资产内部控制的案例分析

第5章 抓紧平时最重要——企业日常经营业务的内部会计控制

5.1 材料进来,生产才能进行——采购与付款的内部会计控制

5.2 精打细算,帮助企业节源——成本费用的内部会计控制

5.3 产品售出,收入才会流入——销售与收款的内部会计控制

5.4 前车之鉴——相关案例

第6章 有钱才能好办事——企业筹资活动的内部会计控制

6.1 关键点很重要——筹资业务的内部会计控制基本要素

6.2 制度先行——筹资业务的内部会计控制制度

6.3 顺流直下三千尺——筹资业务的内部会计控制的流程

6.4 前车之鉴——“青岛啤酒”的筹资策略

第7章 钱生钱之道——对外投资的内部会计控制的方法与实务

7.1 打蛇打七寸——对外投资的内部会计控制的基本要素

7.2 杜绝拍脑袋决策——对外投资的内部会计控制的制度

7.3 九曲回肠——对外投资的内部会计控制的流程

7.4 前车之鉴——相关案例

第8章 方方面面全关注——企业非日常业务的内部会计控制的方法与实务

8.1 项目重大,谨慎行事——工程项目的内部会计控制

8.2 避免“多米诺骨牌”效应——担保的内部会计控制

8.3 跟上潮流,不断更新——电算化会计的内部会计控制

8.4 前车之鉴——借款担保合同纠纷案

第9章 学以致用,融会贯通——内部会计管理制度综合案例分析

9.1 综合案例背景资料

9.2 综合案例分析

9.3 公司(企业)内部控制制度建设意见

内容摘要:

《内部会计控制岗位实用技能与技巧》具有如下特点:★内容全面。根据财会工作的特点和财会人员的现实需要,较全面地涵盖了企业财会业务的基本内容。★论述新颖。根据会计准则和税法,力求体现财会业务的最新处理原则和方法。★实用性强。论述与典型事例相结合,注重分析和解决疑难问题,有助于读者举一反三、学以致用,提高实际工作能力。本书共分为9章,依次阐述了内部会计控制基本理论、会计基础工作的内部会计控制以及货币资金、实物资产、日常经营业务、筹资活动、投资活动、非日常业务等内部会计控制方法。同时,书中配有大量的案例分析、图表解析与内控要点提示,让本书更具有可读性、类比性、实用性。本书内容深入浅出、通俗易懂,不仅为广大财会人员和管理人员学习和设计内部控制制度提供了一种非常有用的参考工具,也为相关专业的读者理解和研究企业内部控制提供了借鉴指导。

书籍规格:

书籍详细信息
书名内部会计控制岗位实用技能与技巧站内查询相似图书
9787511907486
如需购买下载《内部会计控制岗位实用技能与技巧》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地北京出版单位中国时代经济出版社
版次1版印次1
定价(元)38.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

内部会计控制岗位实用技能与技巧是中国时代经济出版社于2014.4出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计 的书籍。