内部审计
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内部审计

李雪, 主编

出版社:中国财政经济出版社

年代:2017

定价:58.0

书籍简介:

为适应高等院校应用型会计类专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架编写了《内部审计》教材。本书主要分为两大块内容,一个是内部审计的基本理论,另一个是内部审计的实务。内部审计的基本理论主要体现在一章到第五章,首先对于内部审计的定义、特点、目标进行了说明,指出内部审计与国家审计、社会审计的区别与联系,同时说明了内部审计与内部控制的关系,进而提出内部审计的内容与方法。然后,对于内部审计相关的职业道德规范和准则进行了说明。接着论述了内部审计项目管理,如内部审计机构的设置、内部审计质量的评价以及内部审计人员管理等。内部审计的实务部分主要涉及的章节是从第六章到第十章,该部分主要描述了目前内部审计机构实施比较多的审计类别,如内部控制审计、经济责任审计、建设工程项目审计、风险管理审计和舞弊审计。在论述每种审计时,主要分析了每种审计的目的、内容和方法等,并列举实例进行说明,以便理解。

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9787509576236
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出版地北京出版单位中国财政经济出版社
版次1版印次1
定价(元)58.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数

书籍信息归属:

内部审计是中国财政经济出版社于2017.8出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计-高等学校-教材 的书籍。