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赵欣, 编
出版社:吉林人民出版社
年代:2005
定价:30.0
本书通过对现代内部审计的建立、发展的讲述,从内部控制与风险管理的关系论证了内部审计在公司治理中的作用,较全面系统地介绍了在CIA准则下内部审计业务的作用、范围及其职能。
内部审计原理是吉林人民出版社于2005.04出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计 的书籍。
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鲍国明, 刘力云, 主编
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