内部会计控制标准体系
内部会计控制标准体系封面图

内部会计控制标准体系

方世力, 主编

出版社:中国经济出版社

年代:2011

定价:56.0

书籍简介:

本书为作者在中国运载火箭技术研究院进行企业内部会计控制体系的过程中进行理论研究和实务探索的一个总结。

书籍目录:

序言第一章内部会计控制与火箭院的实践第一节问题的提出内部会计控制标准体系的建立与应用第二节火箭院的组织结构与发展概况第三节火箭院内部会计控制治理实践的外部背景第四节火箭院内部会计控制治理实践的内部环境第二章企业内部会计控制建立的理论概述第一节国外内部控制理论的历史演进第二节国内内部控制问题研究概述第三节内部会计控制的发展历程第四节内部会计控制建立的理论基础第五节内部会计控制的目标、定位和原则第三章火箭院会计控制标准体系的建立第一节企业内部会计控制体系的常见划分内容第二节建立内部会计控制的常用方法和设计形式第三节内部会计控制的业务流程设计第四节火箭院会计控制标准体系的设计思路第五节火箭院会计控制标准体系的主要内容第四章内部会计控制标准体系具体业务控制基本业务类第一节会计控制标准体系ACS-01——会计基础工作第二节会计控制标准体系ACS-02——货币资金第三节会计控制标准体系ACS-03——采购与付款第四节会计控制标准体系ACS-07——销售与收款第五节会计控制标准体系ACS-10——成本费用第五章内部会计控制标准体系具体业务控制资产管理类第一节会计控制标准体系ACS-04——存货第二节会计控制标准体系ACS-05——工程项目第三节会计控制标准体系ACS-06——固定资产第四节会计控制标准体系ACS-11——无形资产第五节会计控制标准体系ACS-12——资产减值第六章内部会计控制标准体系具体业务控制投资筹资类第一节会计控制标准体系ACS-08——对外投资第二节会计控制标准体系ACS-09——筹资与担保第三节会计控制标准体系ACS-17——对子公司的控制第四节会计控制标准体系ACS-18——合并与分立第七章内部会计控制标准体系具体业务控制财务报告类第一节会计控制标准体系ACS-13—一关联交易第二节会计控制标准体系ACS-14——财务报告编制第三节会计控制标准体系ACS-15——信息披露与分析第四节会计控制标准体系ACS-16——预算第五节会计控制标准体系ACS-19——财务信息系统第八章火箭院内部会计控制标准体系的实施第一节站在企业的立场上来完善内部会计控制实施机制第二节内部会计控制评价的主体、要求及步骤第三节会计控制标准体系认证标准是内部会计控制评价的有效工具第四节火箭院会计控制标准体系实施情况第五节火箭院会计控制标准体系实施效果第九章结语继续努力推动企业内部会计控制的发展第一节企业内部会计控制标准体系的发展前景第二节关于完善内部会计控制标准体系的两点建议附录致谢参考文献

内容摘要:

由方世力主编的《内部会计控制标准体系》在深入理解内部会计控制理论的基础上,结合《企业内部控制配套指引》和《企业内部控制基本规范》等文件精神,《内部会计控制标准体系》以梳理中国运载火箭技术研究院内部会计业务工作为中心,应用内部会计控制的基本理论和主要方法,融入风险管理思想,分析各业务流程的工作目标及可能涉及到的风险,并在关键环节设立关键控制点,制订业务工作流程,进而形成了行之有效的内部会计控制体系。【作者简介】方世力1973年出生,北京大学法学学士、中国人民大学金融学硕士、南开大学EMBA硕士;1995年进入火箭院工作,历任审计室审计员、审计室审计二处副处长、财务部综合财务处处长、财务部副部长及财务部部长等职务;并于1996年获得律师资格,1997年获得注册会计师资格,2007年获得注册税务师资格。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787513606646
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出版地北京出版单位中国经济出版社
版次1版印次1
定价(元)56.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数 350 印数 2000

书籍信息归属:

内部会计控制标准体系是中国经济出版社于2011.5出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 运载火箭-研究院-内部审计-研究-中国 的书籍。