审计意见购买的内在机理及其治理
审计意见购买的内在机理及其治理封面图

审计意见购买的内在机理及其治理

徐荣华, 著

出版社:浙江大学出版社

年代:2011

定价:35.0

书籍简介:

本书在梳理国内外文献的基础上,深刻分析了我国审计市场的制度背景,并解读了审计意见购买行为的产生动因。接下来,作者围绕审计师变更和审计费用的视角对审计意见购买行为进行了缜密细致的实证研究,取得了有价值的发现。针对本书的经验证据,还提出了治理审计意见购买行为的主要策略。

内容摘要:

徐荣华编著的《审计意见购买的内在机理及其治理》在充分占有国内外文献的基础上,系统回顾了独立审计发展历程,阐述了中国审计市场的基本制度安排,从委托—代理关系变异、不完全契约、信号传递失灵以及管制失败等方面深入剖析了审计意见购买行为,通过实证分析研究为主的方法,围绕审计师变更和审计费用两条路径来搜集审计意见购买的证据和揭示其发生的内在机理,并结合经验研究证据,对审计意见购买行为提出综合治理。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787308093453
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出版地杭州出版单位浙江大学出版社
版次1版印次1
定价(元)35.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧平装
页数印数
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书籍信息归属:

审计意见购买的内在机理及其治理是浙江大学出版社于2012.3出版的中图分类号为 F239.22 的主题关于 审计-研究-中国 的书籍。