出版社:电子工业出版社
年代:2006
定价:58.0
注册内部审计师(CIA)考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力素质。《Wiley CIA考试用书系列》主要包括内部审计在治理、风险与控制中的作用;实施内部审计业务;经营分析和信息技术。而本书习题量丰富,根据相应主题分章节内容进行归类,共1092题,其中很多是以往年度CIA考试的真题。习题解析部分对每道题的每个选项以及考核重点有详细讲解,便于考生更好地理解每道题的考核重点。此外,每章习题解答前的错误率统计,也便于学习者对自身学习进行检验。
"第1章实施业务(25%~35%)
选择题(1~216)
收集数据和评价审计证据
编制和复核工作底稿
报告业务结果
选择题答案和分析
收集数据和评价审计证据
编制和复核工作底稿
报告业务结果
第2章实施具体业务(25%~35%)
选择题(1―427)
实施确认业务
第三方审计与合同审计
项目和绩效审计业务
经营审计业务
信息技术审计业务
合规性审计业务
实施咨询业务
业务流程复核
标杆
信息技术与系统开发
绩效测评
选择题答案和分析
实施确认业务
第三方审计与合同审计
项目和绩效审计业务
经营审计业务
信息技术审计业务
合规性审计业务
实施咨询业务
业务流程复核
标杆
信息技术与系统开发
绩效测评
第3章监控业务成果(5%~15%)
选择题(1―52)
选择题答案和分析
第4章舞弊知识基础(5%一15%)
选择题(1~101)
选择题答案和分析
第5章业务工具(15%~25%)
选择题(1―296)
抽样和统计分析
数据收集工具与技术
分析性复核技术
问题解决与决策制定
风险与控制自我评估I
计算机化审计工具和技术
包含流程图的过程描绘
风险与控制自我评估II选择题答案和分析
抽样和统计分析
数据收集工具与技术
分析性复核技术
问题解决与决策制定
风险与控制自我评估I
计算机化审计工具和技术
包含流程图的过程描绘
风险与控制自我评估Ⅱ
附录:CIA词汇
"
" 注册内部审计师(CIA)认证--2l世纪全球通行的审计认证,由国际内部审计师协会(IlA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。是一项全球性的认证考试。在全世界有200多个考点。其考试语种有英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、汉语、意大利语、日语等多国语言。本书可以帮助CIA考生顺利通过认证考试,可作为行业人士的从业指导用书。 WileyCIA考试用书在全球的最新版本,备受考生推崇。每一卷书都和考试大纲及每一科目一一对应。结构和主题最大程度地同考试大纲衔接。每一卷书都全面地覆盖考试所涉及的相应理论。该考试用书系列的习题量丰富,全套书共有3500多道题,其中多数题目是以往年度(经llA授权使用)的考试真题。每道题目都配有答案和相应解析。书中各章都设定了相应的指标。可以帮助参考人员根据各考试主题的权重分配学习时间。该用书系列全面涵盖IIA的属性标准和工作标准,理论和实务高度结合。强大的翻译审校队伍,精准的翻译水平。北京大学、北京国家会计学院、南京审计学院、中国IT治理研究中心、德信思成等的众多专家学者对本套书进行了联合翻译和审校。"
书籍详细信息 | |||
书名 | CIA考试指南·实施内部审计业务站内查询相似图书 | ||
丛书名 | Wiley CIA考试用书系列 | ||
7121029669 如需购买下载《CIA考试指南·实施内部审计业务》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 北京 | 出版单位 | 电子工业出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 58.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 5000 |
CIA考试指南·实施内部审计业务是电子工业出版社于2006.08出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计-经济师-资格考核-解题 的书籍。
(美) 瓦莱布哈内尼 (Vallabhaneni,S.R.) , 著
(美) 瓦莱布哈内尼 (Vallabhaneni,S.R.) , 著
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中国内部审计协会, 北京兆泰投资顾问有限公司, 编
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(美) 瓦莱布哈内尼 (Vallabhaneni,S.R.) , 著
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