公司内部审计
暂无封面,等待上传

公司内部审计

姜苏平, 著

出版社:江西科学技术出版社

年代:2019

定价:40.0

书籍简介:

为加强公司内部审计工作,规范企业内审人员业务行为,提高内部审计质量,依据新的《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会计准则》《企业财务通则》等法规编写而成。主要内容是公司内部审计机构设置、内部审计管理、内部审计业务流程、内部审计具体规范、财务审计、年度经营绩效审计、任期(任中)经济责任审计、专项审计、内部控制审计等具体业务操作,以及审计方案、审计报告、审计文书参考格式,与实际工作紧扣,全面细致地介绍了公司内部审计工作的方法和技巧,内部审计的基本理论和基础知识,具有很强的操作性,是一本实用工作手册。

书籍规格:

书籍详细信息
书名公司内部审计站内查询相似图书
9787539070377
如需购买下载《公司内部审计》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN
出版地南昌出版单位江西科学技术出版社
版次1版印次1
定价(元)40.0语种简体中文
尺寸26 × 19装帧平装
页数印数 1000

书籍信息归属:

公司内部审计是江西科学技术出版社于2019.12出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 企业-内部审计-中国 的书籍。