出版社:江西科学技术出版社
年代:2019
定价:40.0
为加强公司内部审计工作,规范企业内审人员业务行为,提高内部审计质量,依据新的《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会计准则》《企业财务通则》等法规编写而成。主要内容是公司内部审计机构设置、内部审计管理、内部审计业务流程、内部审计具体规范、财务审计、年度经营绩效审计、任期(任中)经济责任审计、专项审计、内部控制审计等具体业务操作,以及审计方案、审计报告、审计文书参考格式,与实际工作紧扣,全面细致地介绍了公司内部审计工作的方法和技巧,内部审计的基本理论和基础知识,具有很强的操作性,是一本实用工作手册。
书籍详细信息 | |||
书名 | 公司内部审计站内查询相似图书 | ||
9787539070377 如需购买下载《公司内部审计》pdf扫描版电子书或查询更多相关信息,请直接复制isbn,搜索即可全网搜索该ISBN | |||
出版地 | 南昌 | 出版单位 | 江西科学技术出版社 |
版次 | 1版 | 印次 | 1 |
定价(元) | 40.0 | 语种 | 简体中文 |
尺寸 | 26 × 19 | 装帧 | 平装 |
页数 | 印数 | 1000 |
公司内部审计是江西科学技术出版社于2019.12出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 企业-内部审计-中国 的书籍。