内部审计
内部审计封面图

内部审计

德勤企业风险管理服务部, 编

出版社:上海交通大学出版社

年代:2013

定价:30.0

书籍简介:

本书重点探讨了内部审计对于企业风险管理、内部控制的重要性与作用。本书具有较高的理论与实践价值,适合公司审计人员参考阅读。

书籍目录:

特集——访谈建立风险导向的、与世界一流的能源企业相适应的内部审计体系特集内部审计的转型及发展善用工具,强化战略分析,提升稽核效能内部审计为企业创造价值——防治于行医问诊间如何做好银行业IT审计内部审计的定位——独立与增值的均衡剑关险峻驱流马,斜谷崎岖驾木牛——内部审计信息化体系简介研究室反贿赂和腐败风险导向稽核体制的建立自动化演变——如何停止担忧并憧憬制造业的未来关于美国冲突矿产披露制度的供应链调查实务连载保险业风险管理小故事(4)——渠道“默契”企业内部控制实务(8)——固定资产管理

内容摘要:

  《内部审计:公司免疫系统,提升企业价值》是德勤企业风险丛书的第五辑,主要涉及内部审计方面的最前沿话题。内容有建立风险导向的、与世界一流的能源企业相适应的内部审计体系;内部审计的转型及发展;善用工具,强化战略分析,提升稽核效能;内部审计为企业创造价值——防治于行医问诊间;如何做好银行业IT审计;内部审计的定位——独立与增值的均衡;内部审计信息化体系简介;反贿赂和腐败;风险导向稽核体制的建立;自动化演变——如何停止担忧并憧憬制造业的未来;关于美国冲突矿产披露制度的供应链调查实务;保险业风险管理小故事——渠道“默契”;企业内部控制实务——固定资产管理,等等。可为企业的内部审计提供理论基础和最佳实践。  《内部审计:公司免疫系统,提升企业价值》适合企业管理人员、内部审计人员,以及相关研究者参考阅读。

书籍规格:

书籍详细信息
书名内部审计站内查询相似图书
丛书名德勤企业风险
9787313094025
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出版地上海出版单位上海交通大学出版社
版次1版印次1
定价(元)30.0语种简体中文
尺寸29 × 21装帧平装
页数 60 印数

书籍信息归属:

内部审计是上海交通大学出版社于2012.出版的中图分类号为 F239.45 的主题关于 内部审计-研究 的书籍。