卫生系统内部审计操作指南
卫生系统内部审计操作指南封面图

卫生系统内部审计操作指南

卫生部规划财务司, 主编

出版社:人民卫生出版社

年代:2012

定价:29.0

书籍简介:

随着医药卫生体制改革的不断推进,卫生内部审计作为内部监督与服务功能的作用越来越重要。但是,长期以来,卫生内部审计工作者缺乏有针对性、科学与便于操作的内部审计工作流程和规范性要求,缺少开展卫生内部审计的工具书。 本书拟分总则、内部控制审计、预算执行和决算审计、经济合同审计、建设工程项目审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计和计算机辅助审计等章节,内容涵盖卫生系统内部审计的各个方面。本书将是卫生系统目前为止正式编辑出版的唯一规范性内部审计工作操作指南,市场需求大。本书由卫生部规划财务司主编,大学教授、会计师事务所、医疗卫生机构和地方卫生审计管理部门人员组成编写人员,编写力量学术地位高、专业性强、实践经验丰富。

书籍目录:

第一章 总则

第二章 财务收支审计

第一节 财务收支审计概述

第二节 财务收支审计的内容

第三章 内部控制审计

第一节 内部控制审计的概述

第二节 财务管理内部控制审计

第三节 固定资产管理内部控制审计

第四节 采购内部控制审计

第五节 科研管理内部控制审计

第四章 预算执行和决算审计

第一节 医疗卫生机构预算执行审计概述

第二节 医疗卫生机构预算资金拨付审计

第三节 基本支出预算审计

第四节 项目支出预算审计

第五节 专项资金审计

第六节 决算审计

第五章 经济责任审计

第一节 经济责任审计概述

第二节 经济责任审计实施的内容

第三节 经济责任审计结果运用

第六章 建设工程项目审计

第一节 建设工程项目审计概述

第二节 招投标审计

第三节 建设工程的合同管理审计

第四节 工程管理审计

第五节 工程造价审计

第六节 竣工验收审计

第七节 建设项目财务管理审计

第八节 后评价审计

第七章 经济合同审计

第一节 经济合同审计概述

第二节 合同签订前审计

第三节 合同审计底稿与评价意见

第四节 合同执行中审计

第五节 合同价格审计

第六节 建设工程合同审计

第八章 计算机辅助审计

第一节 计算机辅助审计概述

第二节 计算机辅助审计的技术

第三节 计算机辅助审计的程序

第四节 审计数据采集

第五节 审计数据预处理

第六节 审计数据分析

第七节 对计算机信息系统的审计

第九章 内部审计档案管理

参考文献

附录

附录一 中华人民共和国审计法

附录二 中华人民共和国审计法实施条例

附录三 卫生系统内部审计工作规定(中华人民共和国卫生部令51号)

附录四 卫生部直属单位主要领导干部经济责任审计规定

附录五 卫生部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的通知

附录六 卫生部关于进一步加强经济合同管理工作的通知

附录七 卫生部关于部属(管)单位委托社会审计业务工作管理的通知

附录八 事业单位财务规则

附录九 医疗机构财务会计内部控制规定(试行)

附录十 企业内部控制基本规范

附录十一 内部审计具体准则第3号——审计证据

附录十二 内部审计具体准则第4号——审计工作底稿

附录十三 内部审计具体准则第5号——内部控制审计

附录十四 内部审计具体准则第7号——审计报告

附录十五 内部审计实务指南第1号——建设项目内部审计

附录十六 内部审计实务指南第2号——物资采购审计

附录十七 内部审计实务指南第3号——审计报告

附录十八 内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指南

后记

内容摘要:

随着医药卫生体制改革的不断推进,卫生内部审计作为内部监督与服务功能的作用越来越重要。但是,长期以来,卫生内部审计工作者缺乏有针对性、科学与便于操作的内部审计工作流程和规范性要求,缺少开展卫生内部审计的工具书。
本书拟分总则、内部控制审计、预算执行和决算审计、经济合同审计、建设工程项目审计、领导干部经济责任审计、专项资金审计和计算机辅助审计等章节,内容涵盖卫生系统内部审计的各个方面。本书将是卫生系统目前为止正式编辑出版的唯一规范性内部审计工作操作指南,市场需求大。本书由卫生部规划财务司主编,大学教授、会计师事务所、医疗卫生机构和地方卫生审计管理部门人员组成编写人员,编写力量学术地位高、专业性强、实践经验丰富。

书籍规格:

书籍详细信息
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9787117159876
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出版地北京出版单位人民卫生出版社
版次1版印次1
定价(元)29.0语种简体中文
尺寸24 × 17装帧精装
页数 47 印数

书籍信息归属:

卫生系统内部审计操作指南是人民卫生出版社于2012.出版的中图分类号为 F239.66-62 的主题关于 医药卫生组织机构-内部审计-中国-指南 的书籍。